9月26日,从省财政厅获悉,为有效提升我省公立医院内部治理水平和公共服务效能,我省结合实际制定了进一步加强公立医院内部控制建设工作行动方案。
据悉,我省将锚定2025年底前建立健全权责清晰、制衡有力、运行有效、监督到位的内部控制体系这一主要目标,聚焦公立医院重点业务及高风险领域,建立有效制度体系,健全长效运行机制,实施高效落实举措,促进公立医院内部经济及相关业务活动合规化管理,全面提升风险防控能力。此次行动的主要任务是,各公立医院系统分析业务活动存在的风险,重点关注资金规模较大、廉政风险较高、业务模式较新、影响可持续发展等关键节点,形成风险清单。至少每年组织一次风险评估,形成书面报告。构建完整内部控制制度体系,内部控制制度应当覆盖医疗、教学、科研等业务活动和预算、支出、采购等经济活动,涵盖决策层、执行层、业务层等各个层级。各公立医院定期对预算、收支、采购、资产、基建、合同、执业自查、医保基金、教育经费、互联网诊疗、医联体、生物安全管理情况以及信息化情况等内容进行自我评价。各级有关部门要对所属公立医院在单位层面内部控制、业务层面内部控制和内部控制评价结果应用等情况进行评价监督,并将评价监督结果与年度目标考核挂钩。